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2025年恩平市大槐鎮(zhèn)預(yù)算公開
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定,按照上級財政部門預(yù)算編制要求,結(jié)合本鎮(zhèn)實際編制2025年預(yù)算草案如下:
一、一般公共預(yù)算總收入計劃7942.47萬元,包括:
1.本級一般公共預(yù)算收入3813.86萬元,同比增長3%,占年度財政預(yù)算收入的48.02%;
2.轉(zhuǎn)移性收入1507萬元,占年度財政預(yù)算收入的18.97%;
3.其他補助收入2613萬元,占年度財政預(yù)算收入的32.90%;
4.上年結(jié)余8.61萬元。
二、一般公共預(yù)算總支出安排7933萬元,收支相抵結(jié)余9.47萬元。主要支出安排如下:
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出7631萬元,占年度財政預(yù)算支出的96.19%,包括:
1.一般公共服務(wù)支出2299.24萬元,占年度財政預(yù)算支出的28.98%;
2.國防支出25萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.32%;
3.公共安全支出403.88萬元,占年度財政預(yù)算支出的5.09%;
4.教育支出1712.49萬元,占年度財政預(yù)算支出的21.59%;
5.科學(xué)技術(shù)支出2萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.03%;
6.文化體育與傳媒支出80萬元,占年度財政預(yù)算支出的1.01%;
7.社會保障與就業(yè)支出1196.79萬元,占年度財政預(yù)算支出的15.09%;
8.衛(wèi)生健康支出605.9萬元,占年度財政預(yù)算支出的7.64%;
9.節(jié)能環(huán)保支出163萬元,占年度財政預(yù)算支出的2.05%;
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.49萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.96%;
11.農(nóng)林水支出424.4萬元,占年度財政預(yù)算支出的5.35%;
12.交通運輸支出210元,占年度財政預(yù)算支出的2.65%;
13.金融支出3萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.04%;
14.自然資源海洋氣象等支出60.51萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.76%;
15.住房保障支出210.3萬元,占年度財政預(yù)算支出的2.65%;
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.86%;
17.其他支出40萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.50%;
18.預(yù)備費50萬元,占年度財政預(yù)算支出的0.63%。
(二)轉(zhuǎn)移性支出302萬元,占年度財政預(yù)算支出的3.81%,包括:
1.鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項上解114萬元,占年度財政預(yù)算支出的1.44%;
2.稅務(wù)征管經(jīng)費上解188萬元,占年度財政預(yù)算支出的2.37%。
三、2025年政府性基金收入700萬元,安排支出700萬元。
此項屬于市級政府性基金預(yù)算安排,專項用于大槐集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。





