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恩城街道2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算情況匯報(bào)
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年恩城街道財(cái)政總收入44658萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.53%,其中一般公共預(yù)算收入22008萬(wàn)元、本級(jí)政府性基金收入5220萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性總收入17430萬(wàn)元。恩城街道財(cái)政總支出44648萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.54%,其中一般公共預(yù)算支出36364萬(wàn)元、政府性基金總支出6597萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出1687萬(wàn)元。財(cái)政總收支相抵結(jié)余10萬(wàn)元。
2024年,街道財(cái)政工作取得了一些成績(jī),抓收入有成效,控支出更有力,保重點(diǎn)更突出。但是財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問(wèn)題,例如,財(cái)稅收入增長(zhǎng)乏力,資金保障壓力大。針對(duì)存在問(wèn)題,我們將高度重視,認(rèn)真研究,切實(shí)采取有效措施積極應(yīng)對(duì)。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2025年,街道一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)22668萬(wàn)元,本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)4000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性總收入預(yù)計(jì)19319萬(wàn)元,財(cái)政總收入預(yù)計(jì)45987萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)39014萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)5182萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)1781萬(wàn)元,財(cái)政總支出預(yù)計(jì)45977萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余10萬(wàn)元。
(一)2025年財(cái)政收入情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2025年,我街道一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)40805萬(wàn)元,其中:本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)22668萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3%;轉(zhuǎn)移性收入18137萬(wàn)元(其中:上級(jí)補(bǔ)助收入5401萬(wàn)元、調(diào)撥資金8918萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算調(diào)入資金3818萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算總支出40795萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出39014萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性支出1781萬(wàn)元(其中:鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解支出680萬(wàn)元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出1101萬(wàn)元)。收支相抵結(jié)余10萬(wàn)元。
2.政府性基金收入情況
2025年政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃:本級(jí)組織收入4000萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算總支出5182萬(wàn)元,調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出3818萬(wàn)元,收支結(jié)余為0萬(wàn)元。
(二)2025年財(cái)政支出情況
1.基本支出安排33424萬(wàn)元。分別是人員經(jīng)費(fèi)支出29339萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1007萬(wàn)元、民生支出3078萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出安排5590萬(wàn)元。主要有:社會(huì)保障支出924萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出890萬(wàn)元,黨建工作經(jīng)費(fèi)669萬(wàn)元,平安綜治經(jīng)費(fèi)795萬(wàn)元(其中禁毒工作經(jīng)費(fèi)139萬(wàn)元),應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元,農(nóng)林水支出621萬(wàn)元(其中鄉(xiāng)村振興121萬(wàn)元、綠美建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元),預(yù)備費(fèi)支出500萬(wàn)元等。
3.征地和拆遷補(bǔ)償支出2465萬(wàn)元。主要用于三山島海上風(fēng)電柔直輸電工程(陸上工程)恩平段、500千伏珠西南點(diǎn)對(duì)網(wǎng)送電通道改造工程(江門段)、匯銀路擴(kuò)建工程、新一中地塊(平富崗村委會(huì))、朝陽(yáng)路龍仔一帶、金鋒島等項(xiàng)目的征拆工作。
4.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2717萬(wàn)元。主要用于規(guī)劃、農(nóng)業(yè)、創(chuàng)文、低效產(chǎn)業(yè)用地整治等業(yè)務(wù)相關(guān)的城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
5.轉(zhuǎn)移性支出1781萬(wàn)元。主要是鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解支出680萬(wàn)元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出1101萬(wàn)元。
(三)2025年財(cái)政工作的主要措施
2025年,我們將緊緊圍繞上級(jí)的工作部署,擔(dān)當(dāng)作為,履職盡責(zé),確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù),為推動(dòng)恩城街道高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
一是加強(qiáng)收入組織。對(duì)標(biāo)年度收入目標(biāo),跳起摸高、力壓奮進(jìn)。充分發(fā)揮協(xié)同治稅工作機(jī)制,協(xié)助開展“疑點(diǎn)核查”、大宗交易稅收、土增稅清算、非稅挖潛工作等稅收組織工作。
二是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。向上爭(zhēng)取資金支持,向內(nèi)深挖開源,加強(qiáng)開源建設(shè)。堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,嚴(yán)格節(jié)流,優(yōu)先和重點(diǎn)保障“三保支出”,統(tǒng)籌安排街道事業(yè)發(fā)展支出。抓好預(yù)算管理工作。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。壓實(shí)各部門專項(xiàng)收入組織責(zé)任,合理調(diào)度財(cái)政資金,逐步化解歷史欠賬;防范于未然,建立“三保支出”保障清單和支出分類管理清單,嚴(yán)格壓減控制一般性支出,牢牢收緊預(yù)算口子。
四是強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行恩城街道財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效管理等管理制度,規(guī)范內(nèi)部管理。結(jié)合“干部大講堂”,組織財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合巡察反饋的問(wèn)題,建立動(dòng)態(tài)自查機(jī)制,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改糾正,并完善制度漏洞,形成長(zhǎng)效工作機(jī)制。