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牛江鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告


2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況


  2024年,鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財(cái)政部門的部署要求,嚴(yán)格依法理財(cái),科學(xué)調(diào)度資金,加強(qiáng)收支管理和監(jiān)督,保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn),促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下:

一、2024年財(cái)政預(yù)算總收入6316萬元。具體收入情況:

1地方公共財(cái)政預(yù)算收入1026萬元,占年度總收入16.24 %

2、上級補(bǔ)助收入5193萬元,占年度總收入的82.22%;

3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入70萬元和其他收入27萬元,共97萬元,占年度總收入的1.54%。

二、2024年財(cái)政總支出6314元。具體支出情況:

1、一般公共服務(wù)支出1355.59萬元,占年度總支出的21.47%

2、公共安全支出325.89萬元,占年度總支出的5.16%;

3、教育支出1730.86萬元,占年度總支出的27.41%;

4、文化旅游體育與傳媒支出72.22,占年度總支出1.14%;

5社會保障和就業(yè)支出984.01萬元,占年度總支出15.58%;

6、衛(wèi)生健康支出458.91萬元,占年度總支出7.27%;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出627.08萬元,占年度總支出9.93%;

8、農(nóng)林水支出454.53萬元占年度總支出7.20%

9、應(yīng)急管理事務(wù)支出31.12萬元,占年度總支出的0.49%;

10、自然資源事務(wù)支出26.91萬元,占年度總支出的0.43%

11、住房保障支出192.44萬元,占年度總支出的3.05%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金30.82萬元,占年度總支出的0.49%;

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23.7萬元,占年度總支出的0.38%。

、2024年財(cái)政收支相抵,結(jié)余2萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬。

四、財(cái)政有關(guān)專項(xiàng)事項(xiàng)報(bào)告(政府性債務(wù)情況)2024年寶昌工業(yè)園專項(xiàng)債券資金收入為4284.56萬元,項(xiàng)目支出為4284.56萬元,占債券總支出的100%。



2025年財(cái)政預(yù)算(草案)



2025年,鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為7270萬元,其中:本級組織的一般公共預(yù)算收入1100萬元,補(bǔ)助收入5948萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入220萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元。財(cái)政總支出安排7268萬元,收支略有結(jié)余。具體安排情況如下:

一、2025年財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1100萬元,2024年收入實(shí)績增收74萬元,增長7.21%;

2補(bǔ)助收入5948萬元;

3國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入220萬元,同比增加20萬元,增長10%

二、2025年財(cái)政總支出安排,具體如下:

1一般公共服務(wù)支出1545萬元,其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元,紀(jì)委工作事務(wù)支出3萬元,政協(xié)聯(lián)絡(luò)組工作事務(wù)5萬元,婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元,機(jī)關(guān)工會事務(wù)25萬元,黨建工作事務(wù)支出96萬元,人才工作經(jīng)費(fèi)10萬,國防動員支出30萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元,統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)5萬元。占年度總支出的21.25%;

2公共安全支出436,其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、法治建設(shè)、打擊整治養(yǎng)老詐騙、視頻監(jiān)控和防范邪教等公共服務(wù)支出99萬元,國家安全工作事務(wù)10萬元,占年度總支出的6%;

3教育支出2347萬元,占年度總支出的32.3%

4、文化旅游體育與傳媒支出99萬元,其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出35萬元,微短劇及多媒體等宣傳制作20萬元,文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.36%;

5、社會保障和就業(yè)支出826萬元,其中民政、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)20萬元,就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元,社會保險(xiǎn)擴(kuò)面工作支出4萬元。占年度總支出11.37%;

6、衛(wèi)生健康支出441,其中傳染病防治工作經(jīng)費(fèi)3元,嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)支出11萬元,愛國衛(wèi)生費(fèi)30萬元。占年度總支出6.07%;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出481萬元,其中生活垃圾治理及分類減量支出200萬元,城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元。占年度總支出6.62%;

8、農(nóng)林水支出570萬元,其中紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)3萬元,農(nóng)膜回收工作經(jīng)費(fèi)15萬元,撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費(fèi)10萬元,林長制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元墾造水田后期管護(hù)項(xiàng)目5萬元,河長制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬元,防止返貧監(jiān)測經(jīng)費(fèi)5萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費(fèi)13萬元,駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)5萬元,美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用50萬,廣東省“百千萬工程”典型村創(chuàng)建培育經(jīng)費(fèi)150萬,鄉(xiāng)村設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)(含農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi))60萬元,農(nóng)村污水處理運(yùn)營費(fèi)50。占年度總支出7.84%;

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元,其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬元,其他消防事務(wù)支出10萬元。占年度總支出的0.44%

10、自然資源事務(wù)支出55萬元,占年度總支出的0.76%;

11、住房保障支出148萬元,占年度總支出的2.03%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金33萬元,占年度總支出的0.45%;

13稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出55萬元,占年度總支出的0.76%;

14預(yù)備費(fèi)200萬元,占年度總支出的2.75%。






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