恩平市衛(wèi)生財務結算中心2022年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
恩平市衛(wèi)生財務結算中心2022年度“三公”經費財政撥款支出決算為102.30萬元,完成全年預算102.35萬元的99.95%,比上年決算數(shù)減少110.55萬元,下降51.94%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車購置及運行維護費支出決算為66.7萬元,完成預算66.7萬元的100%,比上年決算數(shù)減少103萬元,下降60.7%;其中:公務用車購置支出決算為34.9萬元,完成預算34.9萬元的100%,比上年決算數(shù)減少103.95萬元,下降74.86%;公務用車運行維護費支出決算為31.8萬元,完成預算31.8萬元的100%,比上年決算數(shù)增加0.95萬元,增長3.08%;公務接待費支出決算為35.60萬元,完成預算35.65萬元的99.86%,比上年決算數(shù)減少7.55萬元,下降17.5%。
2022年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2022年度“三公”經費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:因新冠疫情的影響,公務接待減少,公務用車運行維護費減少。
二、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出66.7萬元,占65.20%;公務接待費支出35.6萬元,占34.80%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。
(二)公務用車購置及運行維護費支出66.7萬元,其中:公務用車購置支出為34.9萬元,公務用車購置數(shù)1輛。公務用車運行維護費支出31.8萬元,公務用車保有量為30輛,主要用于各醫(yī)療單位車輛運行(包括疫情防控常態(tài)化工作任務,上門采樣送樣,陽性、密接和次密接人員的轉運工作)。
(三)公務接待費支出35.6萬元,主要用于上級來我市醫(yī)療單位調研、考察、交流工作情況及相關部門督查、考核、指導工作發(fā)生的接待等支出,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待358次,接待人數(shù)共2,962人。主要包括上級來我市醫(yī)療單位調研、督查、考核、指導工作情況等。
財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:恩平市衛(wèi)生財務結算中心 單位:萬元
注:本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。





